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奧鎂集團公布的2018年全年業(yè)績數(shù)據顯示,公司全年銷售收入實現(xiàn)21%的強進增長達到30.81億歐元,也反映出成交量的增加以及商業(yè)和原材料價格的上漲。其中,鋼鐵業(yè)務部實現(xiàn)15%的增長,工業(yè)部門收入達到33%,此外中國和印度市場收入分別大幅增加36%和21%。
2018年集團全年調整后的息稅攤銷前利潤同比增長81%至4.28億歐元,調整后的息稅攤銷前利潤率為13.9%;繼續(xù)成功整合后,奧鎂集團的協(xié)同效益達到7000萬歐元,超過此前增加的目標;通過一體化模型,保持了產量和價格上漲帶來的好處;提高的效率和網絡優(yōu)化,部分抵消了某些工廠的短期運營問題和下半年出現(xiàn)的一些供應鏈挑戰(zhàn);集團凈現(xiàn)金流實現(xiàn)2.205億歐元,營運資本密集度有所改善,并支持強勁的有機增長,以及顯著的擴張潛力,在成長型市場尋求收購機會的靈活性。
奧鎂集團首席執(zhí)行官Stefan Borgas表示:“這是我們作為新公司的第一個完整財政年度,我對我們所取得的巨大成就感到高興。我們在所經營的市場中,取得了非常強勁的財務業(yè)績,成功地實現(xiàn)了我們的一體化計劃,并受益于合并的協(xié)同作用。
更廣泛地說,我們繼續(xù)很好地應對合并過程中的挑戰(zhàn),并已使業(yè)務走上正軌,以支持其正在進行的戰(zhàn)略發(fā)展。
盡管2019年宏觀經濟前景存在一些不確定因素,但中期內強勁的客戶市場(盡管短期內存在一些不確定性)和原材料定價方面的積極趨勢,支持了我們對有機收入將實現(xiàn)適度增長的預期,這將在2018年已提高的運營利潤率水平上,通過收購帶來進一步的增長潛力,并在持續(xù)產生協(xié)同效應和進一步優(yōu)化舉措的推動下得以實現(xiàn)。”
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